南寧市紅十字會備災救災服務中心
2023年部門預算及“三公”經(jīng)費預算
目 錄
第一部分:部門概況
南寧市紅十字會備災救災服務中心主要職責和2023年主要工作任務
二、機構設置和部門預算單位構成
三、編制現(xiàn)狀和人員構成
第二部分:2023年部門預算及“三公”經(jīng)費預算說明
一、2023年部門收支預算總體情況
二、2023年部門財政撥款收支預算情況
三、2023年部門預算“三公”經(jīng)費支出預算情況
四、其他重要事項情況說明
第三部分:專業(yè)名詞解釋
第四部分:2023年部門預算及“三公”經(jīng)費預算公開報表
南寧市紅十字會備災救災服務中心
2023年部門預算及“三公”經(jīng)費預算
第一部分:部門概況
一、南寧市紅十字會備災救災服務中心主要職責和2023年主要工作任務
(一)主要職責
負責紅十字會系統(tǒng)備災救災物資儲備管理及相關設備、物品等綜合管理工作,物業(yè)管理及安全生產(chǎn)工作。
(二)2023年主要工作任務
1.繼續(xù)推進備災倉庫規(guī)范化建設,加強對倉庫實行信息化管理 。
繼續(xù)深入學習備災倉庫的現(xiàn)代化管理模式,不斷向總會和其他兄弟省市備災中心學習先進管理經(jīng)驗,做到進即上冊、出即透明,提升我會及備災中心的規(guī)范化管理形象。
2.做好中心物業(yè)的管理工作。
繼續(xù)做好備災救災服務服務中心的物業(yè)管理和招標工作。中心物業(yè)將于2023年7月到期,因此需在7月份前完成物業(yè)管理公司的招投標工作,保障本會的物業(yè)服務保障工作良好有序開展。
3.做好中心辦公樓的修繕維護工作。
依據(jù)《中華人民共和國紅十字會法》、《中國紅十字會章程》和中心2023年的年度預算,2023年需繼續(xù)落實備災救災服務中心辦公樓的修繕維護工作;開展備災救災中心場地的綠化美化和種植綠化樹木等工作。
4.做好備災救災服務中心工作人員業(yè)務培訓。
依據(jù)《中華人民共和國紅十字會法》和《中國紅十字會章程》,2023年繼續(xù)做好備災救災服務中心工作人員的培訓工作,組織中心人員參加備災救災演練和學習交流。
二、機構設置和部門預算單位構成
(一)機構設置
1. 本級單位和內(nèi)設機構
南寧市紅十字會備災救災服務中心為財政全額撥款公益一類的事業(yè)單位。
(二)部門預算單位構成
1. 303南寧市紅十字會(一級預算單位)
2. 303002南寧市紅十字會備災救災服務中心(二級預算單位)
三、編制現(xiàn)狀和人員構成
(一)編制現(xiàn)狀
南寧市紅十字會備災救災服務中心的編制為事業(yè)編制5人,其中管理人員1人,專業(yè)技術人員4人。
(二)人員構成
南寧市紅十字會備災救災服務中心在職在編人員4人,外聘人員3人,共計7人。
第二部分:2023年部門預算及“三公”經(jīng)費預算說明
一、2023年部門收支預算總體情況
(一)2023年部門收入預算總體情況
2023年收入總預算181.75萬元,同比增加11.17萬元,增長6.55%。
一般公共預算撥款181.75萬元,同比增加11.17萬元,增長6.55%。其中:經(jīng)費撥款181.75萬元,同比增加11.17萬元,增長6.55%,收入增加的主要原因是新增一名在編人員,基本支出人員經(jīng)費增加。
(二)2023年部門支出預算總體情況
2023年支出總預算181.75萬元,基本支出66.17萬元,占支出總預算的36.41%,同比增加13.08萬元,增長19.77%;項目支出115.58萬元,占支出總預算的63.59%,同比減少1.91萬元,下降1.63%。整體支出增加的主要原因是基本支出人員經(jīng)費增加。
1. 2023年當年支出預算(含補助縣區(qū)支出),按支出功能分類科目劃分,共分為3類,其中:
(1)社會保障和就業(yè)類支出(類)171.50萬元。
(2)衛(wèi)生健康支出(類)5.54萬元。
(3)住房保障支出(類)4.70萬元。
2. 2023年當年支出預算(含補助縣區(qū)支出),按支出結構分類劃分,分為基本支出預算和項目支出預算,其中:
(1)基本支出預算。
①工資福利支出(類)55.82萬元。
②商品和服務支出(類)10.35萬元。
③對個人和家庭的補助支出(類)0.00萬元。
(2)項目支出預算。
①工資福利支出(類)16.18萬元。
②商品和服務支出(類)83.40萬元。
③對個人和家庭的補助支出(類)0.00萬元。
④資本性支出(類)16.00萬元。
(三)2023年部門預算收支增減變化情況說明
2023年一般公共預算收入預算181.75萬元,比2022年預算170.58萬元增加11.17萬元,同比增長6.55%。收入預算增加的主要原因是:基本支出人員經(jīng)費增加。2023年一般公共預算支出預算181.75萬元,比2022年預算170.58萬元增加11.17萬元,同比增長6.55%。支出預算增加的主要原因是:基本支出人員經(jīng)費增加。
需要說明的是:1. 本部門2023年部門收支預算需匯總本級預算和所屬單位預算;2. 需同口徑對比,即上年數(shù)據(jù)需包含結轉和補助縣區(qū)數(shù)據(jù)。
二、2023年部門財政撥款收支預算情況
(一)2023年部門財政撥款收入預算情況
2023年部門財政撥款收入預算181.75萬元,其中:一般公共預算收入預算181.75萬元。
本部門無政府性基金預算收入預算,無國有資本經(jīng)營預算收入預算。
(二)2023年部門財政撥款支出預算情況
2023年部門財政撥款支出預算181.75萬元,其中:一般公共預算支出預算181.75萬元。具體支出預算如下:
1. 一般公共預算支出預算
(1)社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)預算數(shù)為6.27萬元,主要用于:在職在編人員養(yǎng)老保險繳費。
(2)社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項)預算數(shù)為3.14萬元,主要用于:在職在編人員職業(yè)年金繳費。
(3)社會保障和就業(yè)支出(類)紅十字事業(yè)(款)其他紅十字事業(yè)支出(項)預算數(shù)為115.58萬元,主要用于:在職在編人員經(jīng)費和項目經(jīng)費。
(4)衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項)預算數(shù)為2.51萬元,主要用于:二層事業(yè)單位在職在編人員醫(yī)療保險繳費。
(5)衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務員醫(yī)療補助(項)預算數(shù)為2.99萬元,主要用于:在職在編人員公務員醫(yī)療補助繳費。
(6)衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出(項)預算數(shù)為0.04萬元,主要用于:在職在編人員大額醫(yī)療費用統(tǒng)籌。
(11)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)預算數(shù)為4.70萬元,主要用于:在職在編人員住房公積金繳費。
2. 政府性基金預算支出預算。
本部門無政府性基金預算支出。
3. 國有資本經(jīng)營預算支出預算。
本部門無國有資本經(jīng)營預算支出。
三、2023年部門預算“三公”經(jīng)費支出預算情況
(一)2023年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算情況
2023年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算0.5萬元,與2022年持平。
1. 因公出國(境)經(jīng)費2023年預算0萬元,與2022年持平。
2. 公務接待費2023年預算0.5萬元,與2022年持平。
3. 公務用車購置費2023年預算0萬元,與2022年持平。
4. 公務用車運行維護費2023年預算0萬元,與2022年持平。
四、其他重要事項情況說明
(一)機關運行經(jīng)費
2023年本部門機關運行經(jīng)費預算10.35萬元(指部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用),比2022年預算增加0.52萬元,增長5.29%,增加的原因主要是新增人員的工資社保經(jīng)費。
(二)政府采購情況
2023年安排政府采購預算77.24萬元,同比增加0.01萬元,上升0.01%,上升的原因主要是:復印紙采購預算增加。其中,服務項目采購預算77.24萬元,占政府采購預算的100%,適宜由中小企業(yè)采購的項目采購預算92.60萬元(其中:面向中小企業(yè)采購比例100%)。
(三)政府購買服務情況
本部門無政府購買服務項目。
(四)國有資產(chǎn)占用情況
本部門無車輛;無單位價值200萬元以上大型設備。
(五)預算績效管理情況
2023年部門預算所有項目均已編制績效目標,其中特定目標類項目納入預算績效目標管理的項目6個,涉及金額115.58萬元,其中:一般公共預算支出115.58萬元。
(六)涉密事項處理說明
無。
第三部分:專業(yè)名詞解釋
1. 財政撥款收入:指由市級財政撥款形成的部門收入。按現(xiàn)行管理制度,市級部門預算中反映的財政撥款包括一般公共預算收入、政府性基金預算收入和國有資本經(jīng)營預算收入。
2. 基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費。
3. 項目支出:指在基本支出之外為完成特定任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
4. “三公”經(jīng)費:指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際差旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。
第四部分:2023年部門預算及“三公”經(jīng)費預算公開報表
一、部門收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、 部門支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預算支出情況表
六、一般公共預算基本支出情況表
七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表
八、政府性基金預算支出情況表
九、國有資本經(jīng)營預算支出情況表
上述報表詳見附件。(點擊文末文件查看)
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